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    匯算清繳多交了所得稅怎么處理

    2022-04-12 21:45 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育

    匯算清繳多交了所得稅怎么處理

      財務人員進行年度匯算清繳的時候,難免因為手頭事多而出現“多交了所得稅”的狀況。那么對于匯算清繳多交了,該怎么處理呢?會計分錄怎么做?接下來快跟著小編小編一起了解看看吧!

      匯算清繳多交了所得稅怎么處理?

      參考文件: 《企業所得稅匯算清繳管理辦法》第十一條規定

      答:根據相關規定可得,如果在納稅年度內,納稅人所繳納的企業所得稅少于應繳納的企業所得稅,則應當在匯算清繳期內補齊應當繳納的企業所得稅稅款。如果納稅人預繳稅款多余應應當繳納的稅款,則相關主管稅務機關應當依照規定辦理退稅。納稅人也可用多交的稅款抵繳下一年應當繳納的企業所得稅稅款,

      總結:對于匯算清繳多交的所得稅,可以在之后月度或者年度需繳納的所得稅中進行抵減。簡而言之,就是如果本季多繳納稅款了,則下季就可以少繳納一些。會計人員下次進行申報的時候,可以在“上期已預交所得稅”這一欄中,填列本期多交的稅款。則報表中會對本期要繳納的稅款自動反應。即,上期多繳納的所得稅可在本期進行相應抵減。

      匯算清繳退回所得稅,該怎么做會計分錄?

      借:銀行存款

      貸:應交稅費-應交企業所得稅

      結轉多交所得稅,會計分錄怎么做?

      借:應交稅費-應交企業所得稅

      貸:以前年度損益調整

      同時做,會計分錄該怎么寫?

      借:應交稅費-應交企業所得稅

      貸:以前年度損益調整

      企業匯算清繳時,申報方式是什么?

      1、可以通過電子稅務局進行申報;

      2、可以通過稅局大廳前臺進行申報。

      以上是關于匯算清繳多交了所得稅怎么處理的解答。詳細信息你可以登陸廣東公務員考試網。如有疑問,歡迎向華圖教育企業知道提問。點擊咨詢>>>


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    (編輯:廣東華圖)

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