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    銀行存款內部控制制度的審查包括

    2022-07-22 21:40 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育

    銀行存款內部控制制度的審查包括

      銀行存款內部控制制度的審查主要包括:1、是否存在銀行存款職責分工制度。2、銀行存款收支是否執行憑證制度。3、銀行存款支出是否存在批準制度。4、支票的收發是否依據管理制度開展。5、是否存在銀行存款定期對賬制度。

      銀行存款的內部控制制度,是企業為維護銀行存款的完整性,確保銀行存款會計記錄的正確性而對銀行存款進行的審批、結算以及稽核調整的自我調節和監督活動。在實施銀行存款內部控制時,各企業應當根據自身特點設定合理的控制點,制定符合自身情況的、健全的銀行存款內部控制制度。

      以上是關于銀行存款內部控制制度的審查包括的解答。詳細信息你可以登陸廣東公務員考試網。如有疑問,歡迎向華圖教育企業知道提問。點擊咨詢>>>


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    (編輯:廣東華圖)

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