內部會計控制審計的概述
2022-07-18 03:48 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育
內部會計控制審計指審計機構對被審計單位的內部控制制度和單位日常生產經營過程中經濟活動的會計核算內容就其健全性、合理性及有效性所開展的審查監督工作。其中內部會計控制審計的內容包括對貨幣資金會計控制的審計、對實物財產會計控制的審計、對對外投資借款和擔保會計控制的審計、對建設工程項目會計控制的審計、對材料采購與付款會計控制的審計、對自籌資金固定資產投資會計控制的審計、對產品銷售和各項收入會計控制的審計、對成本費用會計控制的審計、對會計機構與崗位分工會計控制的審計以及對會計基礎工作規范化的審計等。
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